Bu modül: Reper Mass
Reper Mass — Ambar ve StokTüm modüller

Satın Alma: Sipariş, Mal Kabul ve Tedarikçi Faturası

Siparişten stoğa ve faturaya izlenebilir zincir

PurchaseRequest veya replenishment önerisinden PO-YYYY-NNNN siparişi açılır; poApprovalThreshold üzeri onay ister. GoodsReceipt irsaliye ile mal kabul eder; overReceiptTolerancePct aşımı kontrol edilir, QC_HOLD karantinaya alır. POSTED mal kabul IN hareketi üretir. SupplierInvoice FAT-YYYY-NNNN ile PO ve kabul satırlarına üçlü eşleştirme yapılır; miktar ve fiyat toleransı sapmada onay notu zorunludur. Konsinye GR qtyConsigned artırır; tüketim ConsignmentUsage ile faturaya taşınır. Tedarikçi para birimi, PO/GR/fatura kuru ve TCMB otomatik çekme program içi çalışır.

Satın alma, mal kabul ve fatura

Sipariş ve onay

DRAFT→SENT→PARTIAL→RECEIVED durumları; tutar eşiği aşımında rol onayı.

Mal kabul ve tolerans

İrsaliye no/tarih, kısmi kabul, QC ret ve tedarikçiye iade (RTV) hareketi.

Üçlü eşleştirme

Fatura satırı GR/PO ile eşleşir; QTY/PRICE/BOTH sapması VARIANCE durumuna düşer.

Konsinye

Konsinye PO/GR ve tüketimde önce konsinye stoğu düşer; fatura ön-doldurma kullanım kaynaklıdır.

Çoklu para birimi

Supplier.currency, PO exchangeRate/baseTotal; TCMB cron hafta içi kur çeker.

Tedarikçi kartı

SupplierMaterial son fiyat ve termin günü replenishment ve PO satırına taşınır.

Satın alma ekranları

/mass/purchasing sipariş, mal kabul, fatura ve konsinye sekmelerini bir arada sunar. invoice-match raporu eşleşme durumlarını özetler.

invoicedQty PO ve GR satırlarında faturalanan miktarı takip eder; PO invoiceStatus NONE/PARTIAL/FULL güncellenir.

  1. 1

    Tedarikçi ve eşikleri tanımlayın

    Supplier, onay eşiği ve tolerans yüzdelerini Mass ayarlarına girin.

  2. 2

    Sipariş gönderin ve kabul edin

    PO oluşturup mal kabul formunda irsaliye ve QC sonucunu kaydedin.

  3. 3

    Faturayı eşleştirin

    Fatura sihirbazı ile kabul satırlarını alın; sapmada not ile onaylayın.

Satın alma, mal kabul ve faturaSatın alma · Muhasebe · Ambar

Sık Sorulanlar

Farklı para birimli fatura

Fiyat karşılaştırması taban para birimine çevrilir; kur PO gönderiminde ve faturada saklanır.

QC ret sonrası stok

Ret edilen miktar RTV hareketi ile tedarikçiye iade edilir; kabul edilen lot stoka girer.

Malzeme talebi ile bağlantı

CORE malzeme talebi onayında PURCHASE karşılama yolu Mass siparişi veya PO taslağı açabilir.

Modül kapsamınızı birlikte belirleyelim